Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico(ADESAO A ATA) LOCACAO DE VEICULO NA ESPECIALIDADE EM REMOCAO DE PACIENTES - AMBULANCIA DE SUPORTE BLocacao de veiculo na especialidade em remocao de pacientes ambulancia de suporte basico ou pre hospitalar Tipo B (Furgao Longo de Teto Alto) SEM MOTORISTA, com a finalidade de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, por um periodo de 12 meses. Veiculo 0 km, ano/modelo 2023-2024 ou superior, tipo furgao, carroceria monobloco, todo em aco estampado na cor branca, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, Bancos com revestimento sintetico ou em couro na poltrona do motorista, motor a diesel, 05 portas com potencia minima 125 CV, 06 marchas a frente e 01 a re, direcao hidraulica original de fabrica, ar-condicionado, com janela divisoria de comunicacao, seguro total pela contratada, franquia por conta da contratante em caso de sinistro, SEM MOTORISTA. A adesivagem do veiculo sera por conta da CONTRATADA, e o layout sera fornecido pela SEMSA. Os veiculos deverao ser entregues com SEGURO, com apolice com vigencia de 01 (um) ano a contar da entrega dos mesmos. O PRAZO DE GARANTIA DO VEICULO DEVERA SER DE NO MINIMO 01 (UM) ANO, OU O PRAZO DE VALIDADE DO FABRICANTE SE MAIOR.29,8187R$ 13.900,00R$ 414.480,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
15/05/2025 0002172/2025 Original003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 41.700,00
21/05/2025 0002214/2025 Original003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 41.700,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/05/2025 0002172/2025 0003512/2025 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 39.698,40
22/05/2025 0002214/2025 0003617/2025 OriginalOrcamentario003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADAR$ 39.698,40
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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