Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCAPACITOR 12 UF 2 FIOS 250 VCapacitor 12 UF, tensao 250V, possuindo dimensoes minimas de 25mm x 48mm, encapsulados com resina poliuretanica.50,0000R$ 4,75R$ 237,50
MaterialPLAFONIER COM SOQUETE EM PORCELANAPlafonier com soquete em porcelana, contatos em bronze fosforo, suporte para 1 lampada, soquete E27, tensao 250V, Potencia 100W.100,0000R$ 2,30R$ 230,00
MaterialQUADRO DE DISTRIBUICAO PVC PARA 12/16 DISJUNTORES DE SOBREPOR 10,0000R$ 38,00R$ 380,00
MaterialINTERRUPTOR EXTERNO 2 TECLAS SIMPLES 30,0000R$ 5,41R$ 162,30
MaterialDISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10ADISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, CORRENTE 10A, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.20,0000R$ 5,08R$ 101,60
MaterialDISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30ADISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, CORRENTE 30A, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.30,0000R$ 5,29R$ 158,70
MaterialDISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 15ADISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, CORRENTE 15A, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO 127/220V, CONFORME NORMA NBR 5361.20,0000R$ 5,29R$ 105,80
MaterialLUMINARIA LED SOBREPOR 40W 6500KLuminaria led; 1,20m; tubular; 40w; calha de teto; sobrepor; branco frio 6500k.20,0000R$ 20,00R$ 400,00
MaterialLUMINARIA LED SOBREPOR 20W 6500KLuminaria led; 60cm; tubular; 20w; calha de teto; sobrepor; branco frio 6500k.50,0000R$ 15,00R$ 750,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/10/2023 0013342/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.525,90
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/10/2023 0013342/2023 0018705/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.495,59
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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