Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 74.349.072,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 2.280,00 )
   0006767/2019 Original001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos2.031 - MANUTENCAO E ATENDIMENTO AS OBRIGACOES LEGAIS E BENEFICIOS TRABALHISTAS E DE ESTAGIOSR$ 2.280,00
       Total R$ 2.280,00
Total R$ 2.280,00
 Data: 10/10/2019 ( Total -R$ 400,00 )
   0001094/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
       Total -R$ 400,00
Total -R$ 400,00
 Data: 02/10/2019 ( Total -R$ 400,00 )
   0000932/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
       Total -R$ 400,00
Total -R$ 400,00
 Data: 01/08/2019 ( Total -R$ 154.875,76 )
   0001079/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.272 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 5.131,76
   0001020/2019 Anulacao001 - Secretaria Municipal de Administracao2.027 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA FROTA MUNICIPAL-R$ 134.666,00
   0001078/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.067 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES-R$ 1.803,63
   0001111/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.272 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 1.182,88
   0001017/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.283 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSB-R$ 5.722,69
   0001080/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.281 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSE-R$ 3.016,23
   0001019/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO-R$ 3.352,57
       Total -R$ 154.875,76
Total -R$ 154.875,76
 Data: 15/07/2019 ( Total -R$ 45.861,24 )
   0001021/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.090 - MANUTENCAO DA FROTA MECANICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-R$ 6.613,62
   0001022/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.102 - MANUTENCAO DA FROTA MECANICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 16.317,00
   0001021/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.090 - MANUTENCAO DA FROTA MECANICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-R$ 6.613,62
   0001022/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.102 - MANUTENCAO DA FROTA MECANICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 16.317,00
       Total -R$ 45.861,24
Total -R$ 45.861,24
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 74.794.421,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2019 ( Total -R$ 1.600,00 )
   0001094/2019 0002239/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
   0000932/2019 0001302/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
   0001094/2019 0002239/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
   0000932/2019 0001302/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
        Total -R$ 1.600,00
Total -R$ 1.600,00
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 2.280,00 )
   0006767/2019 0009725/2019 Original001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos2.031 - MANUTENCAO E ATENDIMENTO AS OBRIGACOES LEGAIS E BENEFICIOS TRABALHISTAS E DE ESTAGIOSR$ 2.280,00
        Total R$ 2.280,00
Total R$ 2.280,00
 Data: 09/10/2019 ( Total -R$ 400,00 )
   0001094/2019 0002239/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
        Total -R$ 400,00
Total -R$ 400,00
 Data: 02/10/2019 ( Total -R$ 400,00 )
   0000932/2019 0001302/2019 Anulacao002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
        Total -R$ 400,00
Total -R$ 400,00
 Data: 01/08/2019 ( Total -R$ 154.875,76 )
   0001020/2019 0006685/2019 Anulacao001 - Secretaria Municipal de Administracao2.027 - MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DA FROTA MUNICIPAL-R$ 134.666,00
   0001078/2019 0006684/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.067 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES-R$ 1.803,63
   0001111/2019 0006680/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.272 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 1.182,88
   0001017/2019 0006682/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.283 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSB-R$ 5.722,69
   0001080/2019 0006686/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.281 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PSE-R$ 3.016,23
   0001019/2019 0006683/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO-R$ 3.352,57
   0001079/2019 0006681/2019 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.272 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 5.131,76
        Total -R$ 154.875,76
Total -R$ 154.875,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 78.285.265,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2019 ( Total -R$ 1.600,00 )
   0002239/2019 0002812/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
   0001302/2019 0001777/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
   0002239/2019 0002812/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
   0001302/2019 0001777/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
         Total -R$ 1.600,00
Total -R$ 1.600,00
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 2.280,00 )
   0009725/2019 0012870/2019 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos2.031 - MANUTENCAO E ATENDIMENTO AS OBRIGACOES LEGAIS E BENEFICIOS TRABALHISTAS E DE ESTAGIOSR$ 2.280,00
         Total R$ 2.280,00
Total R$ 2.280,00
 Data: 09/10/2019 ( Total -R$ 400,00 )
   0002239/2019 0002812/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.104 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 400,00
         Total -R$ 400,00
Total -R$ 400,00
 Data: 19/09/2019 ( Total -R$ 400,00 )
   0001302/2019 0001777/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.114 - FORNECIMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 400,00
         Total -R$ 400,00
Total -R$ 400,00
 Data: 31/05/2019 ( Total -R$ 3.200,00 )
   0002237/2019 0002810/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.098 - FORNEC. DE AUXILIO-TRANSP. E BENEFICIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO-R$ 1.600,00
   0002237/2019 0002810/2019 AnulacaoOrcamentario002 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino/Educacao Basica2.098 - FORNEC. DE AUXILIO-TRANSP. E BENEFICIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO-R$ 1.600,00
         Total -R$ 3.200,00
Total -R$ 3.200,00
 Data: 30/05/2019 ( Total -R$ 2.400,00 )
   0002234/2019 0002787/2019 AnulacaoOrcamentario001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos2.031 - MANUTENCAO E ATENDIMENTO AS OBRIGACOES LEGAIS E BENEFICIOS TRABALHISTAS E DE ESTAGIOS-R$ 2.000,00
   0002234/2019 0002787/2019 AnulacaoOrcamentario001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos2.031 - MANUTENCAO E ATENDIMENTO AS OBRIGACOES LEGAIS E BENEFICIOS TRABALHISTAS E DE ESTAGIOS-R$ 400,00
         Total -R$ 2.400,00
Total -R$ 2.400,00
 Data: 22/05/2019 ( Total R$ 255.350,24 ) (Continua na próxima página)
   0004339/2019 0006338/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.272 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.653,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 13.939.846,00 )
  18/08/2017000071/2017Fornecimentocontratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de abastecimento de combustiveis, atraves de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao dTERMINO DE PRAZOR$ 1.380.310,00
  06/02/2014000031/2014Prestacao de Servicoscontratacao de empresa para prestacao de servico de administracao e fornecimento do cartao eletronico para credito do vale alimentacaoTERMINO DE PRAZOR$ 12.559.536,00
        Total R$ 13.939.846,00
Total R$ 13.939.846,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 3.236.260,00 )
  28/08/2017000071/2017FornecimentoA CONTRATADA por meio deste se obriga a prestar os servicos de gerenciamento de abastecimento de combustiveis, atraves de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao deTERMINO DE PRAZOR$ 619.690,00
  06/02/2014000031/2014Prestacao de Servicoscontratacao de empresa para prestacao de servico de administracao e fornecimento do cartao eletronico para credito do vale alimentacaoTERMINO DE PRAZOR$ 2.616.570,00
        Total R$ 3.236.260,00
Total R$ 3.236.260,00
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