Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 1codigo da rota 20172506006 eeefm geraldo vargas nogueira / eeefm rubens rangel turno: matutino 39 alunos capacidade do veiculo de 41 passageiros rota: alto sao grabriel x sao gabriel de baunilha x baunilha x vila juquita x corrego catua x eeefm geraldo vargas nogueira x eeefm rubens rangel km diario: 70,60 a contratacao devera contemplar 204 dias letivos valor referencial 6,7314.402,4000R$ 9,57R$ 137.830,97
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 4codigo da rota 20172506010 ceemti conde de linhares x eeefm rubens rangel: turno: matutino 27 alunos capacidade do veiculo de 41 passageiros rota: santo antonio x boapaba x sao jose do cantao x rodovia armando martinelli x ceemti conde de linhares x eeefm rubens rangel km diario: 69 a contratacao devera contemplar 204 dias letivos valor referencial 5,30 codigo da rota 20172506078 eeefm aristides freire x ceemti conde de linhares: turno: vespertino 2 alunos capacidade do veiculo de 41 passageiros rota: ceramica fereguete x boapaba x eeefm aristides freire km diario: 53,20 a contratacao devera contemplar 204 dias letivos valor referencial 5,3024.928,8000R$ 8,04R$ 200.427,55
ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 6codigo da rota 20172506004 eeefm aristides freire : turno: noturno 05 alunos capacidade do veiculo de 08 passageiros rota: corrego cabeceira do mutum - sao roque do canaa x boapaba x eeefm aristides freire km diario: 105,2 a contratacao devera contemplar 204 dias letivos valor referencial 3,9921.460,8000R$ 6,50R$ 139.495,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/04/2023 0003709/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 30.627,23
27/04/2023 0005031/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 44.026,65
24/05/2023 0006401/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 32.541,43
18/07/2023 0009013/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 39.651,64
04/08/2023 0010210/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 36.369,84
21/08/2023 0011335/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 26.524,43
13/12/2023 0016972/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 38.412,98
13/12/2023 0016985/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 42.796,24
13/12/2023 0016988/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 35.139,44
04/01/2024 0000206/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 36.369,84
24/01/2024 0001438/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 19.142,02
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/04/2023 0003709/2023 0005434/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 28.085,18
28/04/2023 0005031/2023 0006790/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 40.372,45
25/05/2023 0006401/2023 0008684/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 29.840,50
20/07/2023 0009013/2023 0012787/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 36.360,56
08/08/2023 0010210/2023 0013896/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 33.351,15
29/08/2023 0011335/2023 0015907/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 24.322,91
14/12/2023 0016972/2023 0023633/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 34.302,80
14/12/2023 0016985/2023 0023621/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 38.217,06
14/12/2023 0016988/2023 0023618/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 31.379,53
09/01/2024 0000206/2024 0000792/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 32.478,28
29/01/2024 0001438/2024 0002505/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 17.093,84
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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